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袁州区2017年财政决算公开
    信息来源:  更新时间:18-09-05
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关于宜春市袁州区2017年财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告

——2018827日在区五届人大常委会第十九次会议上

袁州区财政 谢翠洪

 

区人大常委会:

区五届人民代表大会第次会议审查批准了《关于宜春市袁州区2017全区和区级预算执行情况2018全区和区级预算草案的报告》。现在,2017全区和区级决算草案已汇编完成。受区人民政府委托,我向本次常委会提出2017年全区和区级决算报告及决算草案,请予审议。同时,简要报告2018年上半年全区预算执行情况。

一、2017年财政决算情况

2017年,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的监督指导下,区财政按照区五届人大二次会议精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,抓收入、保支出、促改革、强监管,全区财政工作运行平稳,较好地完成了各项财政预期目标。尤其是针对区人大常委会审查报告中对2017年预算工作所提的意见建议,全区财政部门高度重视,积极研究部署,及时贯彻落实。

一是进一步贯彻落实《预算法》,提高预算编制前瞻性和预算刚性。按照《预算法》要求,严格编列部门预算,规范人员支出和日常运转支出。提高预算前瞻性,将预计发生的费用合理列入预算安排,如公车应急平台经费、第三次农业普查经费、教育督导经费等。从严从紧安排部门业务费和专项经费,对已完成或无需再安排的项目一律取消预算安排,如政务网乡乡通工程经费、车辆专项经费、机关效能建设经费等。积极推进预算公开,已实现网络公开全覆盖。

二是进一步做实乡镇收入,提高财政收入质量。下达《关于开展科学规范区乡财政收入管理工作实施方案》,进一步挤水分,坚决防止和纠正“过头税”以及采取“空转”等方式虚增财税收入。

三是进一步优化支出结构,提高民生保障水平。在保工资、保运转的基础上,优先保障重点民生领域支出。2017年,整合涉农扶贫资金2.78亿元,发放各项惠农补贴资金2.7亿元,投入1.16亿元迎接国家教育督导评估验收,投入2800余万元推进公立医院改革等。同时,进一步提高了城乡低保、城乡居民医保等社保兜底水平。

四是进一步强化资金管理,提高资金使用绩效。积极开展绩效评价工作,2017年完成4个单位整体支出和20个项目支出绩效自评。积极盘活存量资金,根据《袁州区清理盘活财政存量资金工作实施方案》文件精神,开展财政存量资金清理,收回财政专户存量资金1.06亿元。

(一)2017年全区总决算情况

1、全区一般公共预算收支决算情况

2017年,全区财政总收入执行数为316403万元较上年增长10.5%,完成全年目标数的101.4%

分征管部门情况:国税部门完成193817万元,增长44.5%;地税部门完成78311万元,下降22.2%;财政部门完成44275万元,下降14.2%

分收入级次情况:中央收入完成118451万元,增长13.8%;省级收入完成11545万元,增长388.2%,主要是由于省级增加了增值税、企业所得税、个人所得税等收入分成比例;一般公共预算收入完成186407万元,增长3.6%,完成年初预算数的98.7%一般公共预算收入主要项目完成情况:

税收收入142132万元,增长8.8%,完成年初预算数的103.6%。其中:增值税(含改征增值税)74212万元,增长40.3%,完成年初预算数的130.9%;营业税1849万元,下降92%完成年初预算数的7.95%,主要受“营改增”改革政策的影响;企业所得税8652万元,下降34.3%完成年初预算数的62.6%,主要受经济形势影响,部分行业和企业减收所致;个人所得税3724万元,下降8%,完成年初预算数的87.6%;其他税收收入53695万元,增长43.9%,完成年初预算数的137%。非税收入44275万元,下降10%完成年初预算数的85.6%。其中:专项收入5973万元,增长21.3%;罚没收入11794万元,增长43.9%行政事业性收费收入4411万元,下降80.4%国有资源(资产)有偿使用收入22097万元,增长62%

2017,全区一般公共预算支出执行数为554322万元,比上年决算数增长21.4%,完成年初预算数的195.86%,主要是由于上级追加各项专款及债券转贷资金、年中预算执行追加等原因所致。主要项目预算执行情况:一般公共服务支出40536万元,增长5.7%;国防支出178万元,下降4.3%;公共安全支出18761万元,增长86.1%;教育支出89694万元,增长7.9%;科学技术支出13263万元,增长11.2%;文化体育与传媒支出1816万元,增长24.5%;社会保障和就业支出113937万元,增长15.8%;医疗卫生与计划生育支出73250万元,增长33%;节能环保支出3626万元,下降21.9%;城乡社区支出17046万元,增长41.7%;农林水支出53283万元,增长14%;交通运输支出13724万元,下降50.5%;资源勘探信息等支出55684万元,增长174.3%;商业服务业等支出1856万元,下降20.4%;金融支出70万元下降65.5%国土海洋气象等支出3991万元,增长121.2%;住房保障支出41677万元,增长34.6%;粮油物资储备支出3335万元,增长1112.7%;债务付息支出3800万元,增长49.3%;债务发行费用39万元,下降37.1%;其他支出4756万元,下降43%

2017年,全区财政决算总体情况是:全区一般公共预算收入186407万元,加上上级追加的各项专款、上级结算收入、上年结余、债券转贷收入、调入资金等,合计总收入602872万元;一般公共预算支出554322万元,加上上解支出10597万元、债务还本支出30550万元、待偿债置换一般债券结余3957万元,合计总支出599426万元;结转下年支出3446万元。

2、政府性基金收支决算情况

2017年全区政府性基金收入109381万元,增长21.3%,完成调整预算54.7%,主要是由于土地市场不景气,实际土地出让面积远低于年初预期数。主要项目是:国有土地使用权出让收入102185万元,完成调整预算数的55.2%;国有土地收益基金收入5411万元,完成调整预算数的54.4%;农业土地开发资金收入1785万元,完成调整预算数的46.3%

2017年全区政府性基金支出134467万元,完成年调整预算61.3%。主要项目是:大中型水库移民后期扶持基金支出2758万元,国有土地使用权出让支出123092万元,国有土地收益基金支出5411万元,农业土地开发支出1785万元,城市基础设施配套费支出52万元,彩票公益金支出1036万元,大中型水库库区基金支出152万元,小型水库移民扶助资金支出85万元,新型墙体材料专项基金支出5万元,旅游发展基金支出7万元,其他政府性基金支出84万元。

2017年,全区政府性基金决算总体情况是:当年全区基金收入109381万元,加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结余等,合计总收入191228万元。当年全区基金支出134467万元,加上上解上级、债务还本支出、调出资金等,合计总支出185489万元。年终结余5739万元。

 3、社会保险基金决算情况

2017年社会保险基金收入执行数239243万元, 完成年初预算的122.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入107002万元,机关事业单位基本养老保险基金收入34828万元,城乡居民基本养老保险基金收入19530万元,城镇职工基本医疗保险基金收入13669万元,居民基本医疗保险基金收入62547万元, 工伤保险基金收入879万元,失业保险基金收入607万元,生育保险基金收入181万元。

2017年社会保险基金支出执行数210405万元,完成年初预算的103.3%。其中:企业职工基本养老保险基金支出97119万元,机关事业单位基本养老保险基金支出32268万元,城乡居民基本养老保险基金支出11574万元,城镇职工基本医疗保险基金支出12027万元,居民基本医疗保险基金支出55989万元, 工伤保险基金支出718万元,失业保险基金支出490万元,生育保险基金支出220万元。

2017年,全区社保基金收入239243万元,社保基金支出210405,当年社保基金收支结余28838万元,年末滚存结余105129万元。  

4、国有资本经营收支决算情况

2017年全区国有资本经营预算收入9000万元,加上年结10983万元,收入合计19983万元。2017年从国有资本经营预算调入一般公共预算资金13544万元,结转下年6439万元

(二)2017年区本级一般公共预算收支决算情况

2017年,区本级财政总收入执行数131047万元,同比下降3.7%

分征管部门情况:国税部门完成51292万元,下降8.3%;地税部门完成35480万元,增长6.4%;财政部门完成44275万元, 下降5.4%

分收入级次情况:中央收入完成32315万元,下降29.3%;省级收入3541万元,增长49.7%;一般公共预算收入完成95191万元,增长8.2%,完成调整预算数的77.5%

2017年区本级一般公共预算支出执行数为432968万元,比上年决算数增长22.3%,剔除上级追加专款、上年结转支出等,地方一般公共预算支出执行数为180926万元完成调整预算100.1%。主要项目预算执行情况是:一般公共服务支出20386万元,完成调整预算121.8%;国防支出177万元,完成调整预算114.2%;公共安全支出6736万元,完成调整预算189.8%,主要是实行法检两院员额绩效奖、法院基建款等支出增加;教育支出34492万元,完成调整预算107.9%;科学技术支出5429万元,完成调整预算100.6%;文化体育与传媒支出865万元,完成调整算的145.9%;社会保障和就业支出26459万元,完成调整预算82.3%;医疗卫生与计划生育支出20540万元,完成调整预算99.1%;节能环保支出365万元,完成调整预算212.2%,主要是环保局排污专项经费增加;城乡社区支出1779万元,完成调整预算106.4%;农林水支出5736万元,完成调整预算108.2%;交通运输支出2053万元,完成调整预算124.7%,主要是增人增资、补助办案经费等增加支出;资源勘探信息等支出35002万元,完成调整预算103.6%;商业服务业等支出979万元,完成调整预算99.6%;国土海洋气象等支出1993万元,完成调整预算168.5%,主要是西村镇沙村上栗组、栗村组地面塌陷应急处理及国土局不动产登记信息管理系统政府采购等增加;住房保障支出12581万元,完成调整预算98.7%,主要是增加了用于袁州新城棚户区改造的新增债券支出;粮油物资储备支出245万元,完成调整预算120.7%;其他支出1270万元,完成调整预算16.4%;债务付息支出3800万元;债务发行费用支出39万元。

2017年,区本级财政决算总体情况是:区本级一般公共预算收入95191万元,加上上级追加的各项补助收入314957万元、地方政府一般债券转贷收入38887万元、待偿债置换一般债券上年结余3957万元、上年结转8212万元、调入资金20314万元,合计总收入481518万元;区本级一般公共预算支出432968万元,加上上解上级支出10597万元、债务还本支出30550万元待偿债置换一般债券结余3957万元,合计总支出478072万元;结转下年支出3446万元。

(三)2017年政府性债务基本情况

截至2017年底,全区纳入地方政府债务管理系统债务余额40.67亿元(一般债务余额19.79亿元专项债务余额20.88亿元),其中:非政府债券形式的债务余额11.45亿元、地方政府债券余额29.22亿元。

经省人大常委会批准,省财政厅核定我区2017年地方政府债务限额为46.51亿元,其中:一般债务限额22.01亿元、专项债务限额24.5亿元。

(四)2017年区本级预备费使用情况

2017年区本级预备费年初预算4000万元,实际支出4022万元,具体支出事项:安排“财政惠农信贷通”财政风险补偿区级配套资金250万元;安排消防大队消防装备采购经费233.47万元;安排环保局环保排污专项经费168.42万元;安排农业综合开发项目区级配套资金153.6万元;安排广播电视站购置采编播设备和机房装修经费150万元;安排国土局不动产登记信息管理系统整合项目政府采购经费133.8万元;安排新城管委会弥补办公经费100万元;安排区纪委乡镇街道执纪审查谈话室建设经费100万元;安排水务局编制“一河一策”实施方案经费100万元;安排市场监督管理局购置工作制服和标识经费84.18万元;拨付宜慈公路指挥部协调赛威特土地开发经费84.23万元;其余2464.3用于预算执行中突发事件处理增加的支出和难以预见的开支等。

(五)2017年区本级预算稳定调节基金规模及使用情况

截至2017年底,区本级预算稳定调节基金余额11691万元,与年初数保持一致,2017年当年未安排也未使用预算稳定调节基金。

(六)2016年区本级决算及2017年区本级预算公开情况

2017年,区财政及区级各部门(85个)在规定时间内,在政府网上公开了2016年决算数及2017年预算数。政府预决算公开内容包括报告、说明、收支表及“三公”经费等相关情况;部门预决算公开包括部门职责及部门单位构成、收支表及“三公”经费等相关情况。

二、2017年区安监局部门决算情况

2017年区安监局的部门预算提交区届人大次会议进行了审议。现将区安监局部门决算的主要情况报告如下:

2017年,区安监局部门收入决算数588.44万元,比年初部门预算419.26万元增加169.18万元。收入决算数超过年初预算数的原因主要是由于预算执行中2017年增人增资、公车改革补助以及区级追加的办公经费及高危企业视频平台监控建设费用等增收因素所致

2017年,区安监局部门支出决算数588.44万元,比年初部门预算419.26万元增加169.18万元。其中基本支出373.17元、项目支出215.27万元

通过区审计部门审查,区安监局2017年财政收支基本能够执行国家相关财经法规,内控制度较为完善,财务资料基本能真实反映单位财务收支情况。同时,在审查中也发现了一些问题,主要是:往来款长期挂账未清理;提前代垫干部住房公积金;专项经费财务处理不规范,未体现专款专用原则等。

区财政将对区安监局审计反馈的问题进行通报,并督促其按期切实整改到位。同时,区财政也将进一步贯彻落实《预算法》,严格执行“全口径”预算编制原则,进一步规范项目支出管理,加强资金绩效管理,进一步提升财政财务管理水平。

三、关于批准预算的决议及2018年上半年预算执行情况

今年以来,区财政根据区五届人大次会议《关于宜春市袁州区2017年区级预算执行情况和2018区级预算的决议》,在法律规定的时间内及时批复了区直部门预算。同时,按照区人大常委会审查报告中对财政工作的建议,区财政结合实际,认真研究分析,及时办理落实。

2018年上半年全区预算执行情况

(一)2018年上半年全区一般公共预算执行情况

1-6月份,全区财政总收入执行数211392万元,比上年同期数(下同)增长17%,完成年初目标数的59.5%。其中税收收入187917万元,占财政总收入的比重为88.9%

分征管部门情况:国税141024万元,增长30.6%,完成年初目标数的62.1%;地税46893万元,增长14.7%,完成年初目标数的56.4%;财政23475万元,下降26%,完成年初目标数的52.4%

分收入级次情况:中央收入87986万元,增长36.8%;省级收入8988万元,增长42.4%;一般公共预算收入114418万元,增长4%

一般公共预算收入分项目完成情况:税收收入90944万元,增长16.2%,完成预算数的58.2%。其中:增值税(含改征)49351万元,增长21.4%;个人所得税4003万元,增长123.2%;企业所得税10004万元,增长91.8%;契税和耕地占用税7414万元,下降34.1%;其他税收收入20172万元,增长6.3%。非税收入23474万元,下降26%其中专项收入3709万元,增长27.9%;行政事业性收费收入6035万元,下降10.2%;罚没收入3079万元,下降70.3%;国有资源(资产)有偿使用收入10651万元,下降9.3%

1-6月份,全区一般公共预算支出(含上级追加专款、上年结转等)执行数312979万元,增长19.3%,完成年初预算数的66.9%。主要项目支出情况是:一般公共服务支出29666万元,增长25.1%;国防支出65万元,下降18.8%;公共安全支出6567万元,增长55.9%;教育支出49042万元,增长14.6%;科学技术支出7125万元,增长35.6%;文化体育与传媒支出533万元,增长25.1%;社会保障和就业支出86933元,增长22.4%;医疗卫生与计划生育支出65979万元,增长28.6%;节能环保支出2614万元,增长157.3%;城乡社区支出20414万元,增长39.3%农林水支出14786万元,增长10.1%;交通运输支出3204万元,增长1.6%;资源勘探电力信息等支出19874万元,下降14.2%;商业服务业等支出410万元,下降47.8%;国土海洋气象等支出777万元,下降39.8%;住房保障支出3660万元,增长40.9%;粮油物资储备支出168万元,增长112.7%;其他支出1162万元,下降64.1%

(二)2018年上半年全区政府性基金预算执行情况

1-6月份,全区基金预算收入执行数61442万元,增长254.3%,完成年初预算数的72.9%其中:国有土地收益基金收入3682万元,农业土地开发资金收入1257万元,国有土地使用权出让收入56503万元。

1-6月份,全区基金预算支出(含上级追加专款等)执行数21716万元,下降84.8%,完成年初预算数的18.3%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出1992万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出19265万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出147万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出75万元,旅游发展基金支出2万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出235万元

(三)2018年上半年全区社会保险基金预算执行情况

1-6月份,全区社会保险基金预算收入执行数115679万元,较上年同期下降6.6%,完成年初预算数的48.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入55457万元,机关事业单位基本养老保险基金收入19369万元,城乡居民基本养老保险基金收入14240万元,城镇职工基本医疗保险基金收入7548万元,居民基本医疗保险基金收入18292万元,工伤保险基金收入419万元,失业保险基金收入259万元,生育保险基金收入95万元。

1-6月份,全区社会保险基金预算支出执行数87167万元,较上年同期下降11%,完成年初预算数的37.4%。其中:企业职工基本养老保险基金支出47596万元,机关事业单位基本养老保险基金支出16984万元,城乡居民基本养老保险基金支出6059万元,城镇职工基本医疗保险基金支出2714万元,居民基本医疗保险基金支出13280万元,工伤保险基金支出190万元,失业保险基金支出131万元,生育保险基金支出213万元。

(四)2018年上半年全区国有资本经营预算执行情况

1-6月份,全区国有资本经营预算收入执行数为8547万元,尚未有支出数。

上半年,全区财政运行情况总体良好。财政收入稳步增长,全区财政总收入顺利实现“双过半”目标,完成年初目标数的59.5%,增幅达到17%,居全市第四位。27个乡镇街道顺利实现过半目标,最高进度达92.6%。收入质量稳步提升,税收收入占财政总收入比重达到88.9%,居全市第二位,较上年同期提升6.5个百分点。重点企业增势较好,纳税超100万元重点企业完成税收9.88亿元,较上年同期增长3.55亿元,增长56%。其中济民集团增长138.8%、宜春农商行增长97.7%。财政支出保障有力,上半年,公共财政预算支出完成31.3亿元,较上年同期增长19.3%。民生支出23.63亿元,民生支出占比达到75.5%。

上半年来,我们重点做好了以下工作:

一是发挥财政职能,推动经济高质量发展。1.继续落实减税降费政策,切实为企业“减负”。1-6月,全区“营改增”减少企业税负4106万元,继续停征防洪保安资金和散装水泥专项资金等涉企费用。2.积极发挥“两贷一保”撬动作用,支持企业发展。1-6月,通过“财园信贷通”为43户企业发放贷款1.59亿元,节约企业融资成本402万元;通过“财政惠农信贷通”发放贷款9166万元;通过财政信用担保为5户企业提供贷款4500万元,已到位1500万元。3.争取市级产业基金,缓解企业融资难问题。为我区百神药业等13户企业申请市级“中医药产业发展引导基金”和“锂电新能源发展引导基金”金额2.73亿元,有力支持企业发展。4.统筹区级财力支持创新驱动发展。区级财政预算统筹安排科技创新和新产业研发等专项经费465万元,安排园区科技创新经费8400余万元,支持产品研发和企业创新发展。

二是突出民生保障,提高民众社会幸福指数。1.完善教育设施建设。继续推进文笔峰小学、黄颇小学、康诚小学、金桥小学等义务教育学校建设,均衡教育资源,提升教育水平。2.提升城区功能品质。加快限价房建设,逐步稳定房源、房价。稳步推进中心城区棚户区改造,棚改项目融资已到位资金规模超200亿元。完善袁州新城建设,加快推进新城综合医院、农贸市场、云谷路地下管廊等工程建设。3.加快社会事业发展。探索社区养老服务新模式,区级预算安排专项经费300万元,用于推进社区居家养老服务中心建设。区级统筹安排城镇居民独生子女父母奖励专项经费3000万元,按每人每月100元标准执行到位。提升社保兜底水平,提高城乡低保、五保、特困补助等财政人均补差水平。提升医疗保障水平,抓好基本药物零差价补助。4.推进乡村振兴战略。积极开展农业综合开发,支持高标准农田建设,推进秀美乡村建设,大力改善农村人居环境。

三是关注重点领域,全力支持打好“三大攻坚战”。1.全力做好防范化解债务风险。上半年,争取省级地方政府债券转贷资金20803万元,有序推进了地方存量债务置换消化工作。全力支持平台公司市场化转型,提高平台公司自身造血功能,有效防范隐性债务风险。做好债务调查摸底,及时掌握全区债务动态。2.全力支持打好“脱贫攻坚战”。加大涉农扶贫资金投入力度,继续整合各级涉农扶贫资金。1-6月,区级统筹整合涉农扶贫资金1.91亿元。加大扶贫资金监管力度,开展扶贫领域资金专项检查。3.全力支持打好生态环保攻坚战。牢固树立绿色发展理念,坚决打好环境保护战。上半年,全区环保投入1.5个多亿,有力支持了全区生猪退养、垃圾分类、城乡环境整治、农村清洁工程、土壤污染防治等各项工作,奋力打造秀美、清洁、干净的“宜春蓝”。

四是推进财税改革,提高财政管理水平。1.推进预算管理改革。全面落实政府支出经济分类科目改革,让政府花的每一分钱更加透明、规范。加快推进部门(单位)结转结余资金纳入预算管理工作,2018年部门结转结余资金纳入收入预算数较上年增长724%。对部门(单位)预算公开进行全面检查,对发现的问题督促整改到位。2.推进财政体制改革。全面落实《宜春市市对县(市、区)财政体制调整方案》和《关于进一步理顺中心城区财政管理体制的意见》,有序推进乡镇街道财政管理体制调整。3.清理盘活财政存量资金。按照《袁州区清理盘活财政存量资金工作实施方案》文件精神,2018年已收回财政专户存量资金1.06亿元。4.强化财政投资评审。按照“公平竞争、择优入库、定期考核、动态调整”原则,进一步充实和优化中介机构库。上半年,共审定预算、结算评审项目205个,核减金额0.86亿元。5.强化政府采购监管。加强政府采购预算管理,坚持“先预算、后采购”的基本原则,进一步规范政府采购行为。上半年,共完成政府采购金额14659万元,节约资金1421万元。

目前全区财政工作也存在诸多困难和挑战,主要表现在:经济体量仍偏小,税源税基还不扎实,收入质量有待提高;乡镇街道发展不均衡,部分乡镇街道运转困难;城市建设包袱重,政府债务风险大;民生保障等刚性支出增支因素多,收支平衡压力大。等等。

下半年,财政部门将围绕区委、区政府决策部署,继续坚持稳中求进工作总基调,按照“工业强区、产业兴区”战略部署,进一步抓实收入,提升经济发展质量,让群众享受到更多的改革发展成果。我们将重点抓好以下工作:一是强化税收征管,确保全年收入目标圆满完成。依法依规组织财政收入,强化征管手段,确保应收尽收。加大重点企业、重点行业税收监管力度,做好建安税、房屋出租税、园区土地使用税等重点税收征管。二是强化财政支撑,促进实体经济发展。继续发挥财园通、惠农信贷通、财政信用担保等财政撬动作用,严把放贷审核关,降低代偿风险系数。继续争取市级产业基金,切实缓解企业融资难问题。继续落实“放管服”和“减税降费”力度,切实做好企业优惠政策兑现工作。三是强化重点保障,确保民生支出稳步增长。在保工资、保运转的基础上,让有限的财力优先保障民生领域支出。积极落实2018年区政府安排的10件民生实事,有力推进脱贫攻坚、生态环保、绿色殡葬等重点民生工程。四是强化改革创新,提升财政管理效能。继续加大存量资金清理盘活力度,适时开展部门存量资金专项检查,规范部门结转结余资金管理。继续完善预算管理,强化预算刚性,提高部门预算前瞻性和准确性。继续深化财税体制改革,积极跟进中心城区体制调整,争取市级放权让利。推进区国投集团改革,加快投融资平台公司市场化体系架构转型发展。完善绩效再评价机制,在部门自评基础上,区财政将通过政府购买服务方式委托第三方机构实施再评价,提升绩效评价结果应用水平。

主任、各位副主任、各位委员,2018年是实施“十三五”规划的关键之年,做好今年的财政工作意义重大、任务十分艰巨。面对压力和挑战,我们将在区委、区政府的坚强领导下,自觉接受人大的指导和监督,勇于担当、主动作为,努力完成财政预算目标,为建设富裕文明秀美新袁州提供坚实的财政保障!

附件:1.2017年一般公共预算收入决算表.xls
附件:2.2017年一般公共预算支出决算表.xls
附件:3.2017年一般公共预算支出决算分项表.xls
附件:4.2017年一般公共预算基本支出决算表(试编).xls
附件:5.2017年一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区).xls
附件:6.2017年一般公共预算转移支付决算表(本级分项目).xls
附件:7.2017年区级一般债务限额和余额情况表.xls
附件:8.2017年“三公”经费支出决算表.xls
附件:9.2017年度袁州区“三公”经费支出情况说明.docx
附件:10.2017年政府性基金预算收入决算表.xls
附件:11.2017年政府性基金预算支出决算表.xls
附件:12.2017年政府性基金预算支出决算分项表.xls
附件:13.2017年政府性基金预算转移支付决算表(分地区).xls
附件:14.政府性基金预算转移支付决算(本级分项目).doc
附件:15.2017年区级专项债务限额和余额情况表.xls
附件:16.2017年区级国有资本经济预算收入决算表.xls
附件:17.2017年区级国有资本经营预算支出决算表.xls
附件:18.2017年区级国有资本经营预算支出决算分项表.xls
附件:19.2017年区级社会保险基金预算收入决算.xls
附件:20.2017年区级社会保险基金预算支出决算表.xls
附件:21.2017年区级社会保险基金预算支出决算分项表.xls
附件:22.2017年区级社会保险基金预算结余情况表.xls
附件:23.区级政府举借债务情况.doc
附件:24.袁州区2017年预算绩效管理工作开展情况说明.docx
附件:25.袁州区关于省市级对县(市、区)2017年转移支付有关情况的说明.doc
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